Orden de Compra. Nº5060-977-AG25 " S434 S.E.P. ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SALIDA PEDAGÓGICA PARA ESCUELA SANTA ROSA (ORD N°136)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5060-977-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2025
Nombre de la Orden de Compra S434 S.E.P. ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SALIDA PEDAGÓGICA PARA ESCUELA SANTA ROSA (ORD N°136)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2486 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 467016,77
Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINAR:
COORDINAR CON: PAMELA CÁCERES VIDAL, CORREO: secretaria@santarosa-temuco.cl, TELEFONO: 45-2-228656

FACTURA ELECTRONICA: mariana.marinao@temuco.cl, fono: 45-2-973993
Prov. deberá indicar en la glosa de su factura la orden de compra contable (N°2486) Y/O la orden de compra electrónica ID (5060-977-AG25), de lo contrario su factura será rechazada.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Granja Llamas del Sur
Razón Social DOLLY ALICIA LEONOR HEPP KUSCHEL
R.U.T. 4.075.767-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Granja Llamas del Sur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90121502
Agencias de viajes1Global S434 S.E.P. ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SALIDA PEDAGÓGICA PARA ESCUELA SANTA ROSA (ORD N°136) SEGÚN DETALLE DE ARCHIVO ADJUNTO  $ 2.457.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.457.983 $ 2.457.983
Total Neto $ 2.457.983
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 467.017
TOTAL OC $ 2.925.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 4.075.767-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.