Orden de Compra. Nº5061-1220-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5061-1269-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5061-1220-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5061-1269-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207999 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación GARIBALDI Nº01280
Comuna Temuco
Impuesto 42256
Dirección de Envío de la Factura GARIBALDI Nº01280
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA PRODUCTOS

DESPACHAR CON FLETE PAGADO A CESFAM AMANECER, UBICADO EN GARIBALDI Nº01280, CONTACTARSE CON SECRETARIA AL FONO: 45-2557300.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ZEPOL GRAFICA
Razón Social ZEPOL GRAFICA SPA
R.U.T. 77.741.958-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ZEPOL GRAFICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios4Unidad SPED 1781 Adquisición de (4) letrero acrílico misión /visión para cesfam amanecer. fondos MAIS-2023, según especificaciones técnicas adjuntas.4 LETRERO ACRILICO E INSTALACIÓNN IMPRESIÓN SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA ID:5061-1269-COT23 $ 55.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.400 $ 222.400
Total Neto $ 222.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.256
TOTAL OC $ 264.656


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.481.813-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.583.763-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.229.244-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 16.397.623-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.741.958-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 14.333.207-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.448.939-8 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.307.523-0 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 12.700.508-7 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.129.709-9 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.213.889-K Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.166.192-0 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.998.336-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.