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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5061-1220-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5061-1269-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Temuco-Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Facturación |
GARIBALDI Nº01280 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
42256 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GARIBALDI Nº01280 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENTREGA PRODUCTOS | DESPACHAR CON FLETE
PAGADO A CESFAM AMANECER, UBICADO EN GARIBALDI Nº01280, CONTACTARSE CON
SECRETARIA AL FONO: 45-2557300. |
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Proveedor |
ZEPOL GRAFICA |
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Razón Social |
ZEPOL GRAFICA SPA
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R.U.T. |
77.741.958-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ZEPOL GRAFICA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 4 | Unidad |
SPED 1781 Adquisición de (4) letrero acrílico misión /visión para cesfam amanecer. fondos MAIS-2023, según especificaciones técnicas adjuntas. | 4 LETRERO ACRILICO E INSTALACIÓNN IMPRESIÓN SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA ID:5061-1269-COT23 |
$ 55.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 222.400
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$ 222.400
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Total Neto
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$ 222.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.256
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$ 264.656
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.