Orden de Compra. Nº5061-1520-SE23 "Confección de Cotonas con Logo Municipal para el personal, (84 Unid) Mujer y (117 Unid) Hombre, a funcionarios 5061-219-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5061-1520-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Confección de Cotonas con Logo Municipal para el personal, (84 Unid) Mujer y (117 Unid) Hombre, a funcionarios 5061-219-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5061-219-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra Gral. Aldunate #51
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación ARTURO PRAT N°332
Comuna Temuco
Impuesto 836361
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N°332
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA PRODUCTODESPACHAR CON FLETE PAGADO A DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, UBICADO EN EDIFICIO PRAT, CALLE ARTURO PRAT N°332, CONTACTO SRTA JAQUELINE LOPEZ FONO:45-3244029
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLER
Razón Social SOCIEDAD DE CONFECCIONES CLER LIMITADA
R.U.T. 76.045.081-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario1GlobalConfección de Cotonas para el personal, (84 Unid) Damas y (117 Unid) Varón, a funcionarios dependientes del Departamento de Salud Municipal. Según Especificaciones Técnicas en adjunto.Confección de Cotonas para el personal, 84 Unid Damas y 117 Unid Varón, a funcionarios dependientes del Departamento de Salud Municipa segun requerimientos $ 4.401.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.401.900 $ 4.401.900
Total Neto $ 4.401.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 836.361
TOTAL OC $ 5.238.261


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.