Orden de Compra. Nº5061-192-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5061-83-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5061-192-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-04-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5061-83-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5061-83-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud
Razón Social I.Municipalidad de Temuco
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Temuco
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Gral. Aldunate #51
Comuna *
Impuesto 90250
Dirección de Envío de la Factura Gral. Aldunate #51
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OSCAR ANDRADE ALVARADO - Casa Matriz
Razón Social OSCAR ANDRADE ALVARADO
R.U.T. 10.659.796-0
Sucursal OSCAR ANDRADE ALVARADO - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103205
Enrejado de hierro1UnidadCierre y Portones metálicos leñera Cesfam Pueblo Nuevo. Se adjunta anexo.  $ 475.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.000 $ 475.000
Total Neto $ 475.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.250
TOTAL OC $ 565.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.