Orden de Compra. Nº5061-252-AG25 "SLP N°449 ADQUISICIÓN (1200) DE PAÑO DE CAMPO PERFORADO CON ADHESIVO CENTRAL 60X60CM PARA STOCK DROGUERÍA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. ID: 5061-151-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5061-252-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra SLP N°449 ADQUISICIÓN (1200) DE PAÑO DE CAMPO PERFORADO CON ADHESIVO CENTRAL 60X60CM PARA STOCK DROGUERÍA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. ID: 5061-151-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Miguel Faraday N 2298 bodega N 3
Comuna Temuco
Impuesto 173280
Dirección de Envío de la Factura Miguel Faraday N 2298 bodega N 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE PRODUCTO

DESPACHAR CON FLETE PAGADO A DROGUERIA MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE MIGUEL FARADAY Nº 2298 BODEGA Nº3. CONTACTO: QF. FRANCISCO VEGA FONO: 45-3244170  O QF. SUSANA VALDEBENITO FONO 45-3244171.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Valenzuela & Vieyra
Razón Social FERNANDA VIEYRA SPA
R.U.T. 76.046.563-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Valenzuela & Vieyra
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311514
Vendajes germicidas1GlobalAdquisición de paño de campo perforado con adhesivo central 60X60CM para stock Droguería del Departamento de Salud Municipal, según especificaciones técnicas adjuntas.1200-Paño campo SMS estéril perforado 60x60 cm con adhesivo por todo el contorno. SEGÚN COTIZACIÓN 5061-151-COT25 ADJUNTA. $ 912.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 912.000 $ 912.000
Total Neto $ 912.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 173.280
TOTAL OC $ 1.085.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.