Orden de Compra. Nº5061-308-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 5061-108-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5061-308-OC08
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 07-07-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5061-108-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Proveniente de Licitación 5061-108-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud
Razón Social I.Municipalidad de Temuco
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Temuco
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Nahuelbuta N°2815, Temuco.
Comuna -1
Impuesto 158954
Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta N°2815, Temuco.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL GRABOVAL LTDA
R.U.T. 89.678.300-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121504
Impresión tipográfica o impresión por serigrafía470UnidadImpresión tipográfica o impresión por serigrafíaCredenciales para funcionarios de los Establecimientos de Salud $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 836.600 $ 836.600
Total Neto $ 836.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 158.954
TOTAL OC $ 995.554


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.