Orden de Compra. Nº5061-328-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 5061-132-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5061-328-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5061-132-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas TRIPTICOS Y PEGAMENTOS PARA PROGRAMA CONTROL DE ROEDORES.
Proveniente de Licitación 5061-132-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud
Razón Social I.Municipalidad de Temuco
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Temuco
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Nahuelbuta N°2815, Temuco.
Comuna Temuco
Impuesto 18240
Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta N°2815, Temuco.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Imprenta y Editorial
R.U.T. 81.881.900-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121903
Trípticos6000UnidadTrípticosTRIPTICOS TAMAÑO OFICIO A DOS COLORES UN LADO Y UN COLOR POR EL OTRO, EN PAPEL BOND 24, SE ADJUNTA MUESTRA SOLO REFERENCIAL $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
Total Neto $ 96.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 18.240
TOTAL OC $ 114.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.