Orden de Compra. Nº5061-330-AG26 "SLP 621 ADQUISICIÓN, RETIRO, MONTAJE, BALANCEO Y ALINEACIÓN DE 21 NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. ID: 5061-248-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5061-330-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra SLP 621 ADQUISICIÓN, RETIRO, MONTAJE, BALANCEO Y ALINEACIÓN DE 21 NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. ID: 5061-248-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215220411 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación ARTURO PRAT N°332
Comuna Temuco
Impuesto 362520
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N°332
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE PRODUCTO Y SERVICIO
PARA COORDINAR SERVICIO COMUNICARSE CON: JULIO CACERES AL FONO: 930959486. E-MAIL: julio.caceres@temuco.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JCA SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA JCA SPA
R.U.T. 77.329.658-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JCA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles1GlobalAdquisición, retiro, montaje, balanceo y alineación de 21 neumáticos para vehículos pertenecientes al Departamento de Salud Municipal, SEGÚN ESPEFICICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.retiro, montaje, balanceo y alineación de 21 neumáticos para vehículos. SEGÚN COTIZACION 12974 ADJUNTA. $ 1.908.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.908.000 $ 1.908.000
Total Neto $ 1.908.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 362.520
TOTAL OC $ 2.270.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.