Orden de Compra. Nº5061-38-AG24 "SP1 S70 Adquisición de materiales para devolución a Ejercito de Chile, Hospital de Campaña Cesfam Pueblo Nuevo. 5061-36-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5061-38-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2024
Nombre de la Orden de Compra SP1 S70 Adquisición de materiales para devolución a Ejercito de Chile, Hospital de Campaña Cesfam Pueblo Nuevo. 5061-36-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación ARTURO PRAT N°332
Comuna Temuco
Impuesto 55717,4183
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N°332
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE PRODUCTOSPARA COORDINAR LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS CONTACTARSE CON EL SR. DEYBI PEREZ OSORIO AL TELEFONO: 45-3244079, MAIL: deybi.perez@temuco.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Riego y obras civiles el monte spa
Razón Social RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE SPA
R.U.T. 77.337.299-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Riego y obras civiles el monte spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1Global Adquisición de materiales (1 enchufe hembra y 1 galón de pintura mas catalizador) para Cesfam Pueblo Nuevo, según especificaciones técnicas adjuntas1 enchufe hembra modelo schuko 16A color naranjo y 1 galón de pintura de poliuretano, color marfil o blanco hueso más catalizador. $ 293.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.250 $ 293.250
Total Neto $ 293.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.717
TOTAL OC $ 348.967


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.065.003-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.337.299-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.