Orden de Compra. Nº5061-409-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5061-146-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5061-409-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-07-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5061-146-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5061-146-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Nahuelbuta N°2815, Temuco.
Comuna Temuco
Impuesto 287280
Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta N°2815, Temuco.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor servicioswera
Razón Social PATRICIA JAVIERA HENRIQUEZ FUENTES
R.U.T. 8.053.192-3
Sucursal servicioswera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281514
Calefactores de higienización o accesorios18UnidadCALEFACTORES MURALES A GAS.  $ 84.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.000 $ 1.512.000
Total Neto $ 1.512.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 287.280
TOTAL OC $ 1.799.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.