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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5061-496-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-10-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 5061-223-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO STOCK BODEGA DEPARTAMENTO DE SALUD
O.C. 1661
SOL. CH. 265 |
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Proveniente de Licitación
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5061-223-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Temuco-Salud |
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Razón Social |
I.Municipalidad de Temuco
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
A. Varas 880 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de Temuco
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Facturación |
Nahuelbuta N°2815, Temuco. |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
7125 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Nahuelbuta N°2815, Temuco. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
RIGOBERTO MELLA VILLEGAS
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R.U.T. |
6.506.131-7 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| LIMPIADOR ABRASIVO POLVO VIRGINIA 460 GR CAJA | 150 | Caja | LIMPIADOR ABRASIVO POLVO VIRGINIA 460 GR CAJA | Purex de 400 gramos |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.500
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$ 37.500
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Total Neto
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$ 37.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.125
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$ 44.625
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.