Orden de Compra. Nº5061-589-SE21 "SUB1 S270 Servicio de reparacion y mantencion de grupos electrogenos pertenecientes al departamento de Salud"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5061-589-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-08-2021
Nombre de la Orden de Compra SUB1 S270 Servicio de reparacion y mantencion de grupos electrogenos pertenecientes al departamento de Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5061-77-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra Gral. Aldunate #51
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206006 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Gral. Aldunate #51
Comuna Temuco
Impuesto 570000
Dirección de Envío de la Factura Gral. Aldunate #51
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entrega ServicioPARA COORDINAR EL SERVICIO COMUNICARSE A DPTO. DE SALUD EN ALDUNATE Nº 51, UNIDAD DE SERV.GENERALES, CONTACTO. SR.CARLOS CIFUENTES RIVERA  FONO:988954845 O A EL 045-2973638
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriela
Razón Social Gabriela Gatica bravo servicios de mantencion de m
R.U.T. 76.363.132-k
Sucursal Gabriela
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1GlobalSERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE GRUPOS ELECTRÓGENOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SALUDnuestra empresa oferta por los servicios solicitados por el departamento de salud expuestos en las bases de la licitación $ 3.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000
Total Neto $ 3.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 570.000
TOTAL OC $ 3.570.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.