Orden de Compra. Nº5061-774-SE23 "SCHC 157 Adquisición de equipos computacionales y periféricos para cesfam Labranza. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5061-774-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-08-2023
Nombre de la Orden de Compra SCHC 157 Adquisición de equipos computacionales y periféricos para cesfam Labranza.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5061-90-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra Gral. Aldunate #51
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152906001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Aldunate Nº 51
Comuna Temuco
Impuesto 186930,55
Dirección de Envío de la Factura Aldunate Nº 51
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA PRODUCTOS

DESPACHAR CON FLETE PAGADO A CESFAM LABRANZA, UBICADO EN 1 ORIENTE Nº0411. CONTACTARSE CON EL SR. SERGIO BASTIDAS AL FONO: 45-2376675


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dreamtec
Razón Social DREAMTEC HOLDINGS SPA
R.U.T. 76.905.656-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dreamtec
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212105
Impresoras de láser5UnidadAdquisición de (5) impresoras láser monocromáticas BROTHER HL-L5100DN o equivalente, según especificaciones técnicas adjuntas.(5)Impresoras BROTHER HL-L5100DN Monocromatica. Plazo de entrega de 3 días hábiles una vez aceptada la OC. GARANTIA 12 MESES. $ 196.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 983.845 $ 983.845
Total Neto $ 983.845
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 186.931
TOTAL OC $ 1.170.776


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.