Orden de Compra. Nº5061-946-AG25 "SLP 1565 ADQUISICIÓN (1) CORPÓREO EN FORMA DE CORAZÓN PARA IMPLEMENTAR PLAN DE PROMOCIÓN - CONVENIO PROMOCIÓN DE SALUD: 5061-840-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5061-946-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2025
Nombre de la Orden de Compra SLP 1565 ADQUISICIÓN (1) CORPÓREO EN FORMA DE CORAZÓN PARA IMPLEMENTAR PLAN DE PROMOCIÓN - CONVENIO PROMOCIÓN DE SALUD: 5061-840-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación PRAT 332
Comuna Temuco
Impuesto 108300
Dirección de Envío de la Factura PRAT 332
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE PRODUCTOSDESPACHAR CON FLETE PAGADO A CESFAM VILLA ALEGRE UBICADA EN AV. ARGENTINA #0820 TEMUCO, CONTACTO SR. ANDRES MARTINEZ, FONO: 940345641
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISFRACES ANTONELLA
Razón Social AMANDA VICTORIA YNGEBORG PLATE ESPICHE
R.U.T. 21.187.126-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISFRACES ANTONELLA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141402
Centros de vestuario o disfraces1Unidad Adquisición (1) corpóreo en forma de corazón para implementar plan de promoción - Convenio promoción de salud (PLAZO MAXIMO 7 DÍAS HÁBILES)  $ 540.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
Total Neto $ 540.000
Descuento $ 0
Cargos $ 30.000
IVA  19  % $ 108.300
TOTAL OC $ 678.300


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 21.187.126-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.