Orden de Compra. Nº5061-97-AG26 "SP200, CONTRATACIÓN DE SOAP AÑO 2026 PARA 41 VEHÍCULOS INSTITUCIONALES SEGURO OBLIGATORIO, PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE TEMUCO. PLAZO DE ENTREGA 1 DIA HÁBIL. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5061-97-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2026
Nombre de la Orden de Compra SP200, CONTRATACIÓN DE SOAP AÑO 2026 PARA 41 VEHÍCULOS INSTITUCIONALES SEGURO OBLIGATORIO, PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE TEMUCO. PLAZO DE ENTREGA 1 DIA HÁBIL.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152210002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación ARTURO PRAT N°332
Comuna Temuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N°332
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DEL SERVICIO

SERVICIO PAGADO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE TEMUCO, UBICADO EN CALLE ARTURO PRAT N°332, TEMUCO. OFICINA 702, REFERENTE: JULIO CACERES GUIÑEZ, TELEFONO: 453244081, CORREO: JULIO.CACERES@TEMUCO.CL

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANCOR CORREDORES DE SEGUROS
Razón Social ANCOR CORREDORES DE SEGUROS S.P.A
R.U.T. 77.568.823-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANCOR CORREDORES DE SEGUROS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84131503
Seguro de automóviles o camiones41UnidadContratación de SOAP año 2026 para 41 vehículos institucionales seguro obligatorio, pertenecientes al Departamento de Salud Municipal de Temuco. Según EETT adjunta. IMPORTANTE: Es requisito obligatorio ingresar cotización con detalle del producto, de lo contrario no serán evaluados. Valor total debe incluir costo de despacho. Indicar días hábiles de entrega y todo lo necesario para una adecuada evaluación.Contratación de SOAP año 2026 para 41 vehículos institucionales seguro obligatorio, pertenecientes al Departamento de Salud Municipal de Temuco. $ 17.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 697.984 $ 697.984
Total Neto $ 697.984
Descuento $ 0
Cargos $ 16
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 698.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.