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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5061-976-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
S 1605 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN RADIER EXTERIOR SALA REAS CESFAM AMANECER.: 5061-1146-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Temuco-Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Facturación |
Aldunate Nº 51 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
175630,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aldunate Nº 51 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENTREGA DE SERVICIO | PARA COORDINAR EL SERVICIO COMUNICARSE A DPTO. DE SALUD EN
ALDUNATE Nº 70, UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS, CONTACTO. SR PEDRO FERNANDEZ FONO:453244076 |
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Proveedor |
CHRISTIAN |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO FLORES E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.772.882-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CHRISTIAN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111618
| Servicios temporales de construcción | 1 | Global | Servicio de construcción radier exterior sala REAS Cesfam Amanecer, Según especificaciones técnicas adjuntas. | |
$ 924.370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 924.370
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$ 924.370
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Total Neto
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$ 924.370
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 175.630
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$ 1.100.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.