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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5063-105-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-07-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos día del niño |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - MHM
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R.U.T. |
61.934.699-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Blanco Encalada Nº 1550 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
9494,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Blanco Encalada Nº 1550 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISA S.A. |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25132002
| Globos de aire caliente | 10 | Unidad no definida | Globos N°9 argos liso
cod. 19240 | Globos N°9 argos liso
cod. 19240 |
$ 1.199,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.990
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$ 11.990
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25132002
| Globos de aire caliente | 20 | Unidad no definida | pintura cara lapiz 6 colores (artel ) cod. 10226 | pintura cara lapiz 6 colores (artel ) cod. 10226 |
$ 1.899,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.980
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$ 37.980
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Total Neto
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$ 49.970
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.494
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$ 59.464
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.