Orden de Compra. Nº5063-25-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5063-14-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - MHM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5063-25-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-02-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5063-14-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5063-14-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - MHM (FI)
Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - MHM
R.U.T. 61.934.600-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Blanco Encalada Nº 1550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - MHM
R.U.T. 61.934.600-9
Dirección de Facturación Avenida Blanco Encalada Nº 1550
Comuna Santiago
Impuesto 3457,05
Dirección de Envío de la Factura Avenida Blanco Encalada Nº 1550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor UNISA
Razón Social OLGA INELIA SIERRA ROJAS
R.U.T. 4.464.122-4
Sucursal UNISA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo200Unidadclavos para concreto 38 mm   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
31161503
Clavo-tornillo10Unidadpuntillas para atornillador Nº marca phillips   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850
31161508
Tornillos para madera150Unidadtornillos de 6x1 1/2" para madera aglomerada   $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
31162506
Soporte de pared300Unidadtarugos plasticos de 6 mm   $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31211904
Brochas3Unidadbrochas de cerda natural de 5/8 x4  $ 1.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.945 $ 3.945
31211904
Brochas3Unidadbrochas de creda natural de 5/8 x 2 1/2  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
31191501
Papeles de lija50Pliegode lija para madera de 120  $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
31191501
Papeles de lija50Pliegolija para madera de 80  $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
Total Neto $ 18.195
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.457
TOTAL OC $ 21.652


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.