|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5063-45-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-04-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Insumos MHM |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - MHM
|
|
R.U.T. |
61.934.600-9 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Blanco Encalada Nº 1550 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
8795,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Blanco Encalada Nº 1550 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
25-04-2011 |
|
|
|
Proveedor |
DIMERC S.A. |
|
Razón Social |
DIMERC S A
|
|
R.U.T. |
96.670.840-9 |
|
Sucursal |
DIMERC S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44122103
| Corchetes | 1 | Unidad no definida | set de escritorio cod. U370439 | set de escritorio cod. U370439 |
$ 3.890,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.890
|
$ 3.890
|
44122103
| Corchetes | 10 | Unidad no definida | corchetera plastica cod. R502704 | corchetera plastica cod. R502704 |
$ 2.050,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.500
|
$ 20.500
|
23101502
| Perforadoras | 10 | Unidad no definida | perforadora cod. R400404 | perforadora cod. R400404 |
$ 2.190,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.900
|
$ 21.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 46.290
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.795
|
|
$ 55.085
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.