Orden de Compra. Nº5065-16-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5065-3-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5065-16-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5065-3-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5065-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Capacitación
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Con Certificado de Recepción Conforme por parte del usuario y la correspondiente factura sin observaciones
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 820
Comuna Punta Arenas
Impuesto 595992
Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME GONZALO
Razón Social JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA
R.U.T. 12.364.273-2
Sucursal JAIME GONZALO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering930UnidadCorresponde a 930 raciones de coffe break para funcionarios de la Ley 18.834 DSSM (valor total $ 2.790.000.-) ver detalle en el punto 10. Requerimiento técnicos y otras cláusulas.Según anexos $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.232.000 $ 2.232.000
90101603
Servicios de catering312UnidadCorresponde a 312 raciones de coffe break para funcionarios de la Ley 18.834 del Hospital de Porvenir (valor total $ 1.185.600.-) ver detalle en el punto 10. Requerimiento técnicos y otras cláusulas.Según anexos $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 904.800 $ 904.800
Total Neto $ 3.136.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 595.992
TOTAL OC $ 3.732.792


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.