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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5065-69-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-10-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5065-37-L114 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5065-37-L114 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Capacitación |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
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R.U.T. |
61.607.900-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Lautaro Navarro 1228 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
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R.U.T. |
61.607.900-k |
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Dirección de Facturación |
Sarmiento Nº 893 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
42560 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sarmiento Nº 893 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-10-2014 |
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Proveedor |
BANQUETERIA CANELA |
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Razón Social |
MARIANNELA ETHEL MELLA BORQUEZ
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R.U.T. |
9.334.524-K |
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Sucursal |
BANQUETERIA CANELA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | 80 Raciones de Coffe Break para el dia 02/10/2014, en jornada de tarde para el taller Macro Sur "Indice de Seguridad Hospitalaria" (Según bases adjuntas). | 80 Raciones de Coffe Break para el dia 02/10/2014, en jornada de tarde para el taller Macro Sur "Indice de Seguridad Hospitalaria" (Según bases adjuntas). |
$ 224.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 224.000
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$ 224.000
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Total Neto
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$ 224.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.560
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$ 266.560
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.