Orden de Compra. Nº5065-71-SE15 "Coffe Break "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5065-71-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-10-2015
Nombre de la Orden de Compra Coffe Break
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5065-1-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Capacitación
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 820
Comuna Punta Arenas
Impuesto 15580
Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Almonacid Soto
Razón Social JUAN FRANCISCO ALMONACID SOTO
R.U.T. 8.893.051-7
Sucursal Juan Almonacid Soto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería40Unidad no definidaSon 40 raciones de coffe break para 7 talleres de capacitación de acuerdo a Bases Técnicas adjuntas.Servicio de Cafeteria $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000
Total Neto $ 82.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.580
TOTAL OC $ 97.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.