Orden de Compra. Nº5066-116-SE20 "Adq. Material Difusión Programa Omil sa 272 DDC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5066-116-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-10-2020
Nombre de la Orden de Compra Adq. Material Difusión Programa Omil sa 272 DDC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-25-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593, ADQUISICIONES PROYECTOS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación Francisco Bilbao Nº 593, ADQUISICIONES PROYECTOS
Comuna Pitrufquén
Impuesto 39277,94
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao Nº 593, ADQUISICIONES PROYECTOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Milton Esteban
Razón Social ENCOLORES SPA
R.U.T. 76.764.676-3
Sucursal Milton Esteban
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101507
Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p1Unidad no definidaMaterial difusión y MKT y oficina uso equipo Omil, según cotización N°542 Contrato de suministro ID: 3708-25-LE20  $ 206.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.726 $ 206.726
Total Neto $ 206.726
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.278
TOTAL OC $ 246.004


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.