Orden de Compra. Nº5066-142-SE22 "Implementos Ejecución Proyecto FNDR sa 445 DDC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5066-142-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2022
Nombre de la Orden de Compra Implementos Ejecución Proyecto FNDR sa 445 DDC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-42-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593, ADQUISICIONES PROYECTOS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.11.002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación Francisco Bilbao Nº 593, ADQUISICIONES PROYECTOS
Comuna Pitrufquén
Impuesto 809571
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao Nº 593, ADQUISICIONES PROYECTOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Integra Group CL Ltda.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA, INGENIERIA E IMPRESIONE
R.U.T. 76.208.438-4
Sucursal Integra Group CL Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151901
Toldos1Unidad no definida-10 Toldos azules con logos -10 Mesas plegables con logos -10 Manteles negro con logos -18 Sillas Plásticas con logos -10 Galvanos -01 Pendón roller -01 Pasacalle -100 chapitas -50 Morrales -50 tazones Según detalle cotización n°159 , Contrato Suministro ID: 3708-42-LP22  $ 4.260.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260.900 $ 4.260.900
Total Neto $ 4.260.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 809.571
TOTAL OC $ 5.070.471


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.