Orden de Compra. Nº5066-247-SE07 "PMU-CERCO-PISO-SEDE. V- LOS RIOS-SP-530-DDT"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pitrufquen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5066-247-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2007
Nombre de la Orden de Compra PMU-CERCO-PISO-SEDE. V- LOS RIOS-SP-530-DDT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PMU-SEDE PERIMETRA PISO SEDE SOCIAL VILLA LOS RIOS 31.69.027-SP-530-DDT
Proveniente de Licitación 3708-2-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 891, DIDECO
Comuna -1
Impuesto 1468,9052
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 891, DIDECO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOCIEDAD FERRETERIA LA OLLETA LTDA
R.U.T. 81.312.600-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101503
Respiraderos4UnidadRespiraderosCELOSIAS DE 30 X 30 $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.732 $ 7.731
Total Neto $ 7.731
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.469
TOTAL OC $ 9.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.