Orden de Compra. Nº5066-281-SE16 "Adquisición de Insumos Escuela Territorial sa 654 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5066-281-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-10-2016
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos Escuela Territorial sa 654
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-48-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL
Comuna Pitrufquén
Impuesto 6530,2525
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-10-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGELICA MARIA
Razón Social COMERCIAL DONGUIL LIMITADA
R.U.T. 76.354.674-8
Sucursal ANGELICA MARIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1Unidad no definida- 05 kuchen de fruta - 03 Kg galletas caseras - 04 kg. pan corriente Según cotización, contrato de suministro ID: 3708-48-L115. para ser retirado el 07/10/2016. - 05 kuchen de fruta - 03 Kg galletas caseras - 04 kg. pan corriente Según cotización, contrato de suministro ID: 3708-48-L115. para ser retirado el 07/10/2016. $ 34.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.370 $ 34.370
Total Neto $ 34.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.530
TOTAL OC $ 40.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.