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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5066-29-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
23-09-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONSTRUCCION DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3708-16-LP10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones Proyectos |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
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R.U.T. |
69.191.300-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Francisco Bilbao Nº 593 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
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R.U.T. |
69.191.300-7 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL |
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Comuna |
Pitrufquén
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Impuesto |
3661,092436647 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-09-2010 |
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Proveedor |
JCP |
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Razón Social |
JUAN CARLOS PEREZ IRRIBARRA
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R.U.T. |
9.712.960-6 |
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Sucursal |
JCP |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44121706
| Lápices de madera | 7 | Unidad | LAPIZ CARPINTERO | LAPIZ CARPINTERO |
$ 252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.764
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$ 1.765
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81141601
| Logística | 2 | Unidad | COMBOS DE 6 LIBRAS. | COMBOS DE 6 LIBRAS. |
$ 7.134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.268
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$ 14.269
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81141601
| Logística | 2 | Unidad | BROCAS PARA PERFORAR FIERRO DE 6 MM | BROCAS PARA PERFORAR FIERRO DE 6 MM |
$ 588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.176
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$ 1.176
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46181504
| Guantes protectores | 7 | Par | BROCAS PARA PERFORAR FIERRO DE 6 MM | GUANTES PIGMENTADOS |
$ 294,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.058
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$ 2.059
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Total Neto
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$ 19.269
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.661
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$ 22.930
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.