Orden de Compra. Nº5066-35-SE15 "Insumos Mesa Coordionación Prodesal IV sa 33 DDC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5066-35-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-01-2015
Nombre de la Orden de Compra Insumos Mesa Coordionación Prodesal IV sa 33 DDC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-39-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL
Comuna Pitrufquén
Impuesto 11032,73
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-01-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado LHYC
Razón Social LIDIA HORTENCIA MALDONADO ARRIAGADA
R.U.T. 7.567.729-4
Sucursal Supermercado LHYC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141601
Logística1Unidad no definida06 pan de molde,1/2 kg jamón,650gr. de jamón, 50 vasos plumavit,02 paq.servilleta, 02 rollos de nova,05 bebidas 3 lt.,01 tarro de café,02 kg. azúcar,01 caja de té,30 cucharas, 6 nectar watts,18 paq.galletas,03 bot.agua mineral,01 kg. sal,01 bl de basura.06 pan de molde,1/2 kg jamón,650gr. de jamón, 50 vasos plumavit,02 paq.servilleta, 02 rollos de nova,05 bebidas 3 lt.,01 tarro de café,02 kg. azúcar,01 caja de té,30 cucharas, 6 nectar watts,18 paq.galletas,03 bot.agua mineral,01 kg. sal,01 bl de bas $ 58.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.067 $ 58.067
Total Neto $ 58.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.033
TOTAL OC $ 69.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.