Orden de Compra. Nº5066-38-SE14 "INSUMOS OMIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5066-38-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-01-2014
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS OMIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-48-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL
Comuna Pitrufquén
Impuesto 3104,5031
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-01-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado LHYC
Razón Social LIDIA HORTENCIA MALDONADO ARRIAGADA
R.U.T. 7.567.729-4
Sucursal Supermercado LHYC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141601
Logística1Global19 AGUA MINERAL, 9 NECTAR LITRO, 0,578 GRAMOS DE JAMON.19 AGUA MINERAL, 9 NECTAR LITRO, 0,578 GRAMOS DE JAMON. $ 16.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.339 $ 16.339
Total Neto $ 16.339
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.105
TOTAL OC $ 19.444


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.