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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5066-41-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Pendón, Dípticos y Otros Programa 4 a 7 sa 177 DDC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3708-42-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones Proyectos |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
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R.U.T. |
69.191.300-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Francisco Bilbao Nº 593, ADQUISICIONES PROYECTOS |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
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R.U.T. |
69.191.300-7 |
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Dirección de Facturación |
Francisco Bilbao Nº 593, ADQUISICIONES PROYECTOS |
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Comuna |
Pitrufquén
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Impuesto |
70604 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Francisco Bilbao Nº 593, ADQUISICIONES PROYECTOS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Integra Group CL Ltda. |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA, INGENIERIA E IMPRESIONE
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R.U.T. |
76.208.438-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Integra Group CL Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 1 | Unidad no definida | Art. difusión Programa 4 a 7
-01 Pendón Roller, 50 Dípticos, 15 Afiches, 29 Bolsas de Algodón, 29 Cuadernos y 03 Serv. Diseño.
Según detalle cotización N°263. Contrato Suministro ID: 3708-42-LP22.
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$ 371.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 371.600
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$ 371.600
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Total Neto
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$ 371.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 70.604
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$ 442.204
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.