Orden de Compra. Nº
5066-50-SE14
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INSUMOS CENTRO PARA NIÑOS CON CUIDADORES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5066-50-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-02-2014
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS CENTRO PARA NIÑOS CON CUIDADORES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3708-48-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Proyectos
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Francisco Bilbao Nº 593
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Facturación
Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL
Comuna
Pitrufquén
Impuesto
31348,48
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-02-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado LHYC
Razón Social
LIDIA HORTENCIA MALDONADO ARRIAGADA
R.U.T.
7.567.729-4
Sucursal
Supermercado LHYC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
81141601
Logística
1
Global
3 BRAZOS DE REINA, 2 KUCHEN, 2 PIE DE LIMON, 10 KILOS DE PAN CORRIENTE, 2 KILOS DE JAMON SANDWICH, 40 LECHE CON SABOR, 40 YOGURTH BATIDO, 4 MANTEQUILLA, 6 PAQ. DE PAPAS FRITAS, 5 PAQ. DE SUFLES, 80 BARRAS DE CEREAL, 40 MANQUEQUES, 1 MOSTAZA, 2 MAYONESA, 15 BEBIDAS, 10 LITROS DE JUGOS, 80 JUGOS INDIVIDUALES, 80 VASOS PLASTICOS, 4 PAQ. DE SERVILLETAS, 2 ROLLOS TOALLA NOVA, 10 PAQ. DE GALLETAS SURTIDAS.
3 BRAZOS DE REINA, 2 KUCHEN, 2 PIE DE LIMON, 10 KILOS DE PAN CORRIENTE, 2 KILOS DE JAMON SANDWICH, 40 LECHE CON SABOR, 40 YOGURTH BATIDO, 4 MANTEQUILLA, 6 PAQ. DE PAPAS FRITAS, 5 PAQ. DE SUFLES, 80 BARRAS DE CEREAL, 40 MANQUEQUES, 1 MOSTAZA, 2 MAYONE
$ 164.992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 164.992
$ 164.992
Total Neto
$ 164.992
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.348
TOTAL OC
$ 196.340
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.