Orden de Compra. Nº5066-56-SE23 "Adquisición Termos y Bolsos PDTI sa 236 DDC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5066-56-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Termos y Bolsos PDTI sa 236 DDC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-42-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593, ADQUISICIONES PROYECTOS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.01.002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación Francisco Bilbao Nº 593, ADQUISICIONES PROYECTOS
Comuna Pitrufquén
Impuesto 125210
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao Nº 593, ADQUISICIONES PROYECTOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Integra Group CL Ltda.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA, INGENIERIA E IMPRESIONE
R.U.T. 76.208.438-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Integra Group CL Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121501
Bolsos55Unidad no definida- Bolso Veran Raynu Estampado 1 color. Según cotización N°282, Contrato de Suministro Id: 3708-42-LP22  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.500 $ 159.500
48101714
Dispensadores de agua caliente o termos55Unidad no definida- TErmo 500 cc Acero Inoxidable Full color y Grabado UV. Según cotización N°282, Contrato de Suministro Id: 3708-42-LP22  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489.500 $ 489.500
82141502
Diseño gráfico1Unidad no definida- Diseño Según cotización N°282, Contrato de Suministro Id: 3708-42-LP22  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 659.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.210
TOTAL OC $ 784.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.