Orden de Compra. Nº5066-62-SE10 "CONTRUCCION BAÑOS PUBLICOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5066-62-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-11-2010
Nombre de la Orden de Compra CONTRUCCION BAÑOS PUBLICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 3708-16-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL
Comuna Pitrufquén
Impuesto 5540,33578
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Río Toltén
Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA
R.U.T. 76.446.100-2
Sucursal Río Toltén
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141601
Logística2TinetaADHESIVO PARA PEGAR CERAMICA MUROADHESIVO PARA PEGAR CERAMICA MURO $ 14.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.160 $ 29.160
Total Neto $ 29.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.540
TOTAL OC $ 34.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.