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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5066-62-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-11-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRUCCION BAÑOS PUBLICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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Proveniente de Licitación
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3708-16-LP10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones Proyectos |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
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R.U.T. |
69.191.300-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Francisco Bilbao Nº 593 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
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R.U.T. |
69.191.300-7 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL |
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Comuna |
Pitrufquén
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Impuesto |
5540,33578 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-11-2010 |
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Proveedor |
Río Toltén |
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Razón Social |
FERRETERIA RIO TOLTEN SA
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R.U.T. |
76.446.100-2 |
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Sucursal |
Río Toltén |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81141601
| Logística | 2 | Tineta | ADHESIVO PARA PEGAR CERAMICA MURO | ADHESIVO PARA PEGAR CERAMICA MURO |
$ 14.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.160
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$ 29.160
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Total Neto
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$ 29.160
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.540
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$ 34.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.