Orden de Compra. Nº5066-77-SE22 "Alimentación Talleres Habilidades Parentales sa 41"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5066-77-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-09-2022
Nombre de la Orden de Compra Alimentación Talleres Habilidades Parentales sa 41
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-3-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593, ADQUISICIONES PROYECTOS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.42 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación Francisco Bilbao Nº 593, ADQUISICIONES PROYECTOS
Comuna Pitrufquén
Impuesto 25135,1
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao Nº 593, ADQUISICIONES PROYECTOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Mely
Razón Social ERARDO ELOY LEAL ROZAS
R.U.T. 8.639.726-9
Sucursal Comercial Mely
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definida-02 kilos queso laminado -03 kilos jamón sándwich -16 pan de molde -20 paq. galletas -01 Caja Té 100 un. -01 Café Nescafé -01 Endulzante -04 bolsas de caramelo -80 vasos térmicos -80 cucharas desechables -03 Paq. Servilletas Según cot. N°36, Contrato suministro ID: 3708-3-LE22  $ 132.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.290 $ 132.290
Total Neto $ 132.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.135
TOTAL OC $ 157.425


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.