Orden de Compra. Nº5067-1032-SE26 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES /CDP.86965 DE CC120"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-1032-SE26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 28-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES /CDP.86965 DE CC120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se solicita la cancelación de la Orden de Compra, debido a que el proveedor no realizó el envío de la muestra para aprobación de la Unidad Requirente y, además, excedió el plazo ofertado en su propuesta.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5067-35-L126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 86965 - CC 120 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 611990
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRV
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA
R.U.T. 76.009.245-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CRV
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
Regalos publicitarios500Unidad500 unidades de pendrives de 32GB con grabado de logo institucionalUSB 2.0 Pendrive con carcaza metálica de giro en color metalizado y cuerpo de silicona negro, de 32 GB de capacidad. Incluye pequeña argolla metálica para colgar. Presentación en caja de PVC traslúcido $ 5.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760.000 $ 2.760.000
80141605
Regalos publicitarios1000Unidad- 1.000 unidades de pelotas antiestrés con estampado de logo circularPelota Anti-Stress. Tamaño: Ø 6,3 cm $ 461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 461.000 $ 461.000
Total Neto $ 3.221.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 611.990
TOTAL OC $ 3.832.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.