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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5067-1043-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-10-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-99-L121 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5067-99-L121 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central, |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
818767,95 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central, |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CON CON LIMITADA |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CON CON LTDA
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R.U.T. |
77.851.730-2 |
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Sucursal |
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CON CON LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Unidad no definida | Reparación de filtración en losa en edificio Nº213 laboratorios Biomecánica y Biomateriales -DIMEC, sector 7. Facultad de Ingeniería. Etapa única. | 2021-VT: Reparacion de filtracion en losa en edificio N 213, laboratorio biomecanica y biomateriales, DIMEC |
$ 4.309.305,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.309.305
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$ 4.309.305
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Total Neto
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$ 4.309.305
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 818.768
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$ 5.128.073
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.