Orden de Compra. Nº5067-1158-AG21 "OC generada por invitación a compra ágil: 5067-602-COT21 - Lictex Sol.55064 de C.C.34"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-1158-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-11-2021
Nombre de la Orden de Compra OC generada por invitación a compra ágil: 5067-602-COT21 - Lictex Sol.55064 de C.C.34
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Sol. 55064 CC034 del sistema ERP People Soft.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 113050
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-11-2021
TítuloDescripción
Generalidades

* Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]

* La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo usach_dte@paperless.cl  
* El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra
* Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801]
Observación del despacho:

Contacto: Christian Bahamondes, y/o Jaime González, y/o Hugo Delasheras

Dirección: Avda. El Belloto 3580, Comuna de Estación Central

Teléfono: Coordinación previa 938999026 (Iván Briones)

Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – Fono: 227180437 - Tesorería.  Víctor Docmac - Fono 227182467, en Unidad de Adquisiciones.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SPA
Razón Social CASAMAR SPA
R.U.T. 76.416.984-0
Sucursal SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121202
Canalización eléctrica1UnidadProvision e instalacion de canalizacion y cableado y diferenciales de acuerdo a itemizado adjuntoProvision e instalacion de canalizacion y cableado y diferenciales de acuerdo a itemizado adjunto $ 595.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.000 $ 595.000
Total Neto $ 595.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.050
TOTAL OC $ 708.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.