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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5067-116-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5067-8-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
9666003 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRESCON SPA |
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Razón Social |
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PRESCON LTDA.
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R.U.T. |
76.444.399-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PRESCON SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102903
| Servicios de reparaciones, mantenimientos de carreteras o aparcamientos (estacionamientos) | 1 | Unidad | Saneamiento y descontaminación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Chile (FACIMED)
Res. 139 / 06-01-2025
Datos de contacto: Carla Arriagada
Correo: carla.arriagada@usach.cl
Telefono: +562 27181563
Dirección: Av. Víctor Jara N°3555
Unidad/Depto.: Dirección de Planificación y Desarrollo Territorial
| RETIRO DE ASBESTO Y DESCONTAMINACIÓN
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$ 50.873.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.873.700
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$ 50.873.700
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Total Neto
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$ 50.873.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.666.003
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$ 60.539.703
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.