Orden de Compra. Nº5067-119-SE10 "Colaciones Programa Acogida, ID 5067-17-L110, NC 470144"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-119-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-01-2010
Nombre de la Orden de Compra Colaciones Programa Acogida, ID 5067-17-L110, NC 470144
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5067-17-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351
Comuna Estación Central
Impuesto 543400
Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Reginaldo Tapia Fuentes Produccion de Eventos
Razón Social REGINALDO OSCAR TAPIA FUENTES
R.U.T. 6.149.573-8
Sucursal Reginaldo Tapia Fuentes Produccion de Eventos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192502
Sandwiches y canapés con relleno congelados5200UnidadSandwiches aliados, para entregar en la Facultad Tecnologica, en fechas y horarios acordado una vez adjudicada la propuesta. Ver punto 10 TDR.  $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690.000 $ 1.690.000
50202311
Bebidas5200UnidadBebidas desechables de 250 cc, diferentes sabores, para entregar en la Facultad Tecnologica, en fechas y horarios acordado una vez adjudicada la propuesta. Ver punto 10 TDR.  $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170.000 $ 1.170.000
Total Neto $ 2.860.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 543.400
TOTAL OC $ 3.403.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.