Orden de Compra. Nº5067-1202-SE20 "Regulariza y autoriza el pago de servicio - Sol.47581 de C.C.34"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-1202-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2020
Nombre de la Orden de Compra Regulariza y autoriza el pago de servicio - Sol.47581 de C.C.34
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 47581 del sistema ERP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Región Metropolitana de Santiago
Comuna Quinta Normal
Impuesto 1491578,3959
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Contacto de Pago

Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – Fono: 227180437 - Víctor Docmac - Fono 227182467, en Depto. de Finanzas. **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la  factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la  Compra. En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra.

Envio de factura

usach_dte@paperless.cl con copia a correo ivan.briones@usach.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Raimundo
Razón Social RAIMUNDO OLAVARRIA DIAZ CONSTRUCCION Y MONTAJES EM
R.U.T. 76.189.583-4
Sucursal Raimundo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102003
Revestimiento de cristal, metal, madera o de hormi1UnidadReposición e instalación de cristales, mamparas vidrios y termopaneles de la FAE, Recycla, de acuerdo a cotización de Roldi Construcción y Montaje EIRL.Reposición e instalación de cristales, mamparas vidrios y termopaneles de la FAE, Recycla, de acuerdo a cotización de Roldi Construcción y Montaje EIRL. $ 7.850.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.850.413 $ 7.850.413
Total Neto $ 7.850.413
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.491.578
TOTAL OC $ 9.341.991


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.