|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5067-1341-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-07-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
NC 305724, CC10, ID5067-480-CO08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Implementación Plaza Jan, solicitado por Administración Campus en NC 305724, CC10.- |
|
Proveniente de Licitación
|
5067-480-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Universidad de Santiago de Chile |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.911.000-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.911.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
79800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
AGROINDUSTRIAL PULLIHUE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.342.800-k |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
27112802
| Compost vegetal | 30 | Metro Cúbico | Compost vegetal | Tierra de hoja (buena calidad) |
$ 14.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 420.000
|
$ 420.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 420.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 79.800
|
|
$ 499.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.