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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5067-13532-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-12-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
367855, c/c 12, DM, sillas de respaldo 5067-11917-L108 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5067-11917-L108 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad de Santiago de Chile |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 |
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Comuna |
Alhué
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Impuesto |
165680 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CRIFORMAS LTDA. |
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Razón Social |
FLORES Y GONZALEZ LIMITADA
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R.U.T. |
76.099.190-2 |
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Sucursal |
CRIFORMAS LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101504
| Sillas | 8 | Unidad | | silla de respaldo media, sincronica, respaldo de malla asiento tapizado en lana, brazoz fijos. regulacion mediante gas neumatico, base aluminio pulido, rueda de 5mm. |
$ 109.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 872.000
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$ 872.000
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Total Neto
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$ 872.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 165.680
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$ 1.037.680
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.