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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5067-1397-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-07-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 5067-315-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Contratación de Servicios de Notaría, Proceso Firma de Pagarés y Convenios 1er Semestre 2007. |
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Proveniente de Licitación
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5067-315-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad de Santiago de Chile |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
JAIME ANTONIO MORANDE ORREGO
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R.U.T. |
2.494.290-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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86121701
| Programas de pre grado | 9500 | Unidad | Programas de pre grado | Autorización Contratación de servicio de Notaría para el Proceso de Suscripción de pagarés de Crédito Universitario y convenios de los estudiantes con la Universidad |
$ 220,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.090.000
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$ 2.090.000
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Total Neto
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$ 2.090.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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$ 2.090.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.