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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5067-1440-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de material deportivo/CDP.70613-71865 DE CC26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5067-34-L125 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
60097,38 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Velta (Importadora Bilingual SPA) |
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Razón Social |
IMPORTADORA BILINGUAL SPA
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R.U.T. |
76.098.804-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Velta (Importadora Bilingual SPA) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103201
| Reloj de control | 5 | Unidad | RELOJES DE AJEDREZ | CUMPLE CON LO REQUERIDO , DETALLE EN FICHA TECNICA ADJUNTA , ADJUNTO CERTIFICADO DE EXCLUSIVIDAD |
$ 50.336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 251.680
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$ 251.680
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49161613
| Almacenamiento de balones o redes de vóleibol | 1 | Unidad | VARILLAS DE VOLEIBOL | CUMPLE CON LO REQUERIDO , DETALLE EN FICHA TECNICA ADJUNTA |
$ 64.622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.622
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$ 64.622
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Total Neto
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$ 316.302
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.097
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$ 376.399
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.