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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5067-1465-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-1390-COT26, Sol. 86419 cc 44 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
107859,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MANQUEHUE |
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Razón Social |
FERRETERIA MANQUEHUE SPA
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R.U.T. |
76.171.462-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MANQUEHUE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41104020
| Bandeja de fluencia de elementos calcinados | 16 | Metro Lineal | DLP/BANDEJA BLANCA 105x50MM S/TAPA TIPO LEGRAND, EQUIVALENTE O SUPERIOR. UNIDAD DE MEDIDAD: METROS | DLP/BANDEJA BLANCA 105x50MM S/TAPA |
$ 35.480,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 567.680
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$ 567.680
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Total Neto
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$ 567.680
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 107.859
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$ 675.539
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.