Orden de Compra. Nº5067-1501-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-868-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-1501-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-868-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 55861 del sistema ERP PEOPLESOFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 181830
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DespachoDespacho previo a coordinación con
Contacto: Gabriel Jofré Doepking.
Celular: +56 9 4647 5082.
Dirección Las Sophoras 135, Casa Central/Rectoría, Universidad de Santiago / USACH. Oficina N° 3 Unidad de Admisión.

Factura deber ser enviada a usach_dte@paperless.cl contra entrega del bien y/o servicio. El monto debe ser exacto al indicado en la orden de compra. Indicar el Nº de OC [campo 801] y Giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AV-EME PUBLICIDAD
Razón Social ANA MARIA VEGA MARTINEZ
R.U.T. 15.442.340-0
Sucursal AV-EME PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101604
Publicidad en cines3UnidadPANEL ARAÑA TEXTIL 3 CUERPOS 225X230 CMPANEL ARAÑA TEXTIL 3 CUERPOS 225X230 CM $ 319.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 957.000 $ 957.000
Total Neto $ 957.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 181.830
TOTAL OC $ 1.138.830


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.442.340-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.