Orden de Compra. Nº5067-1597-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-402-L110"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-1597-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-07-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-402-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5067-402-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351
Comuna Estación Central
Impuesto 167200
Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alfacom Ingeniería Ltda.
Razón Social ALFACOM INGENIERIA LTDA
R.U.T. 78.573.960-4
Sucursal Alfacom Ingeniería Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86141702
Tecnología audiovisual1UnidadSERVICIO DE AMPLIFICACION AUDIOVISUAL. INCLUIR 1 PROYECTOR, TELON, CAJAS AEREAS DE 300 W., 2 MICROFONOS INALAMBRICOS. SERVICIO DE MONTAJE Y TRASLADO/ MES DE JULIO 2010SERVICIO DE AMPLIFICACION AUDIOVISUAL. INCLUIR 1 PROYECTOR, TELON, CAJAS AEREAS DE 300 W., 2 MICROFONOS INALAMBRICOS. SERVICIO DE MONTAJE Y TRASLADO/ MES DE JULIO 2010 $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
86141702
Tecnología audiovisual1UnidadSERVICIO DE AMPLIFICACION AUDIOVISUAL. 1 PROYECTOR,TELON, CAJAS AEREAS DE 300 W., 2 MICROFONOS INALAMBRICOS. SERVICIO DE MONTAJE Y TRASLADO/ PARA MES DE JULIO 2010.SERVICIO DE AMPLIFICACION AUDIOVISUAL. 1 PROYECTOR,TELON, CAJAS AEREAS DE 300 W., 2 MICROFONOS INALAMBRICOS. SERVICIO DE MONTAJE Y TRASLADO/ PARA MES DE JULIO 2010. $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
90101601
Banquetes50UnidadSERVICIO DE COFFEE BREAK PARA MES DE JULIO 2010 (PARA 50 PERSONAS) MES DE JULIO DE 2010SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA MES DE JULIO 2010 (PARA 50 PERSONAS) $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
90101601
Banquetes50UnidadSERVICIO DE COFFEE BREAK (PARA 50 PERSONAS) A REALIZARSE EN MES DE JULIO DE 2010SERVICIO DE COFFEE BREAK (PARA 50 PERSONAS) A REALIZARSE EN MES DE JULIO DE 2010 $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
Total Neto $ 880.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 167.200
TOTAL OC $ 1.047.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.