Orden de Compra. Nº5067-1621-AG25 "O C generada por invitación a compra ágil: 5067-1463-COT25 Sol. 83416 cc 23"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-1621-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra O C generada por invitación a compra ágil: 5067-1463-COT25 Sol. 83416 cc 23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 83416 del sistema ERP PEOPLESOFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central,
Comuna Estación Central
Impuesto 117442,5131
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Migo
Razón Social COMERCIAL ALTURA SUR S.A.
R.U.T. 76.548.560-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Migo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60106105
Materiales de enseñanza de artes gráficas o fotografía8LitroFIJADOR UNIVERSA JAMARCA 1 LITROFIJADOR UNIVERSA JAMARCA 1 LITRO $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.824 $ 26.824
60106105
Materiales de enseñanza de artes gráficas o fotografía8LitroREVELADOR D72 Jamarca 1 LTSRevelador Jamarca D-72 1 LT Unidad $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.824 $ 26.824
60106105
Materiales de enseñanza de artes gráficas o fotografía15UnidadFOMASPEED VAR. 311 18x24 CM/25 hojas UnidadFOMASPEED VAR. 311 18x24 CM/25 hojas Unidad $ 27.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.845 $ 415.840
60106105
Materiales de enseñanza de artes gráficas o fotografía2UnidadILFORD S/25 20X25 MG RC PERLA UnidadILFORD S/25 20X25 MG RC PERLA Unidad $ 34.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.890 $ 68.890
60106105
Materiales de enseñanza de artes gráficas o fotografía5UnidadKentmere 100 35mm UnidadKentmere 100 35mm Unidad $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.775 $ 37.775
60106105
Materiales de enseñanza de artes gráficas o fotografía5UnidadKentmere 400 35mm UnidadKentmere 400 35mm Unidad $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.775 $ 37.773
Total Neto $ 613.925
Descuento $ 0
Cargos $ 4.193
IVA  19  % $ 117.443
TOTAL OC $ 735.561


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.