|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5067-1733-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
11-11-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
N.C.620480 C.C.95 M.O. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Universidad de Santiago de Chile |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.911.000-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ecuador 3555 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.911.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
CONTACTO SRTA. PAOLA LOPEZ CASA CENTRAL AV. LAS SOPHORAS 135 EST.CENTRAL |
|
Comuna |
Estación Central
|
|
Impuesto |
399 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CONTACTO SRTA. PAOLA LOPEZ CASA CENTRAL AV. LAS SOPHORAS 135 EST.CENTRAL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Medina y Cia. Ltda. |
|
Razón Social |
MEDINA Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.585.750-1 |
|
Sucursal |
Medina y Cia. Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44102909
| Limpiadores de unidad de compact disc o CD | 1 | Unidad | SET LIMPIEZA TFT/LCD | SET LIMPIEZA TFT/LCD |
$ 2.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.100
|
$ 2.100
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.100
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 399
|
|
$ 2.499
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.