Orden de Compra. Nº5067-1771-SE25 "Adquisición de material de laboratorio/CDP.83301 DE CC47 "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-1771-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de material de laboratorio/CDP.83301 DE CC47
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5067-91-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 83301 - CC 043 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 11031,59
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soviquim Ltda.
Razón Social IMPORTADORA SOVIQUIM LIMITADA
R.U.T. 78.116.970-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Soviquim Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos10Unidadvaso de precipitadoVASO PRECIP. FBAJA ECON. 250ML $ 805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.050 $ 8.050
41122401
Varillas giratorias magnéticas, varillas de agitación magnéticas o cuentas de agitación magnéticas10Unidadbarras magnéticasBARRA MAGNETICA LISA 13X6MM $ 1.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.440 $ 15.440
41122004
Jeringas de toma de muestras1Unidad Propipeta universalPROPIPETA UNIVERSALDE GOMA ROJA 100ML $ 6.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.061 $ 6.061
41103209
Botellas de limpieza de laboratorio2Unidadmatraz de kitasatoMATRAZ KITASATO ECONOMICO 500ML $ 14.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.510 $ 28.510
Total Neto $ 58.061
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.032
TOTAL OC $ 69.093


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.